





按照省交通运输厅《关于开展2025年财会监督和内控建设专项检查的通知》要求,厅委托第三方机构组成内部控制专项检查组对包括学校在内的29家厅属单位开展内控建设现场检查工作。
11月28日上午,内部控制专项检查见面会在学校综合楼一楼会议室召开。会上,检查组明确了本次检查的背景、任务及工作安排。学校财务科、纪委办公室、办公室、组织人事科、后勤基建科、信息中心等部门相关人员参加会议。

此次检查围绕预算管理、收支管理、政府采购管理等六大经济业务活动展开,重点对照现行财政要求,全面梳理学校内部控制制度建设情况,查找制度执行过程中存在的问题与薄弱环节,确保内控体系的规范性和有效性。
学校高度重视本次内控专项检查,在此前就按照现场检查的资料清单进行了任务分解和布置,各部门已对照检查要求提供了相关资料,由财务科汇集整理后转报检查组。检查组将在翻阅资料的基础上逐项进行现场核查。此次专项检查是上级主管部门对学校内控工作的一次全面体检,学校将以此为契机,进一步加强内部管理,健全制度体系,推动学校治理能力和治理水平持续提升。
供稿:财务科、学校办公室


